首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
admin
2015-11-17
86
问题
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
选项
A、注册会计师在所有财务报表审计中均需要了解内部控制,除非内部控制设计无效
B、注册会计师在所有财务报表审计中均需要了解内部控制,无论内部控制设计是否有效
C、注册会计师无需了解与经营目标和合规目标相关的控制
D、对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师无需了解
答案
B
解析
注册会计师在所有财务报表审计中均需要了解内部控制(选项A错误、选项B正确)。如果与经营目标和合规目标相关的控制同注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关(选项C错误)。选项D错误,其原因是将了解内部控制(自动化控制、)与测试内部控制混为一谈。不论是人工控制还是自动化控制(内部控制的方式),注册会计师均应当了解;但是对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,注册会计师通常无须扩大控制测试的范围。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/uo3c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
李锐是会计师事务所派往金玛公司执行2007年度财务报表审计项目负责人。根据金玛公司生产经营的特点,确定将存货项目作为金玛公司财务报表审计的重点项目,并决定将存货内部控制的测试、存货的监盘以及存货的跌价准备作为存货审计的三个重点。请代为做出正确的专业决策。
下列有关基于责任方认定的业务和直接报告业务的说法中正确的有( )。鉴证业务分为基于责任方认定的业务和直接报告业务,鉴证业务涉及的三方关系中,不同情况下的责任方是指( )。
下列各项中,属于注册会计师审计业务的有( )。
计算固定资产原值与本期产品产量的比率,并与以前期间相关指标进行比较,注册会计师可能会发现( )。
甲注册会计师在对A国有独资公司1999年度会计报表审计时发现:该公司委托评估机构对其所拥有的厂房进行了评估,评估增值5000万元。对此项业务,甲注册会计师审查的内容应包括( )。
注册会计师测试畅达公司2007年12月31日应收账款余额的存在性和总价值。注册会计师将与应收账款的存在性和计价认定有关的重大错报风险进行了评估,认为评估的重大错报风险为高水平;2007年12月31日应收账款明细账显示其有420户顾客,账面余额为20000
在下列各项中,符合注册会计师职业道德准则的有( )。
注册会计师对已登记入账的销售业务的真实性进行实质性测试时,有效的方法是( )。
注册会计师担任某业务的负责入,执行的实质性程序中能够提供资金的安全性信息的是( )。注册会计师在审查销售部门的销货合同时,发现与Q公司有一笔60万元销售未人账,通过函证Q公司得知:Q公司实际已购货且欠款60万元,则注册会计师认为管理层的( )认定存
随机试题
在Windows7环境中,若应用程序出现故障或死机,如果要弹出“任务管理器”窗口,通过结束任务结束出现故障的程序。这时按组合键()
无吸收过程的给药方式有
A、安全B、有效C、高效D、经济E、简便使患者用药能迅速达到预期目的属于
[2005年,第45题]对于化学反应:Cl2+6NaOH=NaClO3+5NaCl+3H2O,下列评述中,Cl2在该反应中所起的作用的正确评述是()。
炎热地区住宅建筑的隔热方法,最为妥当的是()
【2013山东NO.5】托尔斯泰创造了小说艺术的巅峰,他能把拿破仑进军俄国的战争史诗般场面驾驭自如、能把安娜的人性刻画得__________,像这样的大手笔再也没有了。填入画横线部分最恰当的一项是:
A、 B、 C、 D、 D
以下isprime函数的功能是判断形参a是否为素数,如果是素数,函数返回1,否则返回0。intisprime(inta)inti;for(i=2;i<=a/2;i++)
WhatisEinstein’sgreatestcontributiontohumanbeings?
A、Theylikedtraveling.B、Theywantedtofindabetterplacetolivein.C、Theyweredrivenoutoftheirhomes.D、Thereasonsar
最新回复
(
0
)