首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的方面有( )。
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的方面有( )。
admin
2021-10-13
59
问题
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的方面有( )。
选项
A、及时性
B、安全性
C、有效性
D、适宜性
答案
A,B,C
解析
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/hd70777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
以下哪项内容不属于供应链管理()。
法国A公司是国际知名的电气跨国公司,十年前通过设立中国分公司进入中国市场。针对中国成为世界加工厂和世界经济的有力推动者之一的趋势不断加强,A公司开始着手研究在中国的发展战略。经过十年充分的战略情报研究和战略保障准备,从2005年开始在中国实施并购。
资料一C国青亚公司成立于1986年,主营业务是向国内外主要知名钢琴厂家提供钢琴的各种零部件。钢琴的核心部件是码克,做工要求极为精细。2002年青亚公司开始自行研发码克,公司创始人投入多年积蓄,并向亲朋好友借款,累计筹资4000万元,引进
战略与组织结构关系的基本原则是()。
大型零售商W集团通过对销售清单数据的分析发现,购买啤酒的人很多同时会购买尿布。根据这个发现,对物品的摆放位置进行了调整,将二者放在相邻的位置,从而取得很好的销售业绩。这属于数据挖掘的功能和应用中的()。
甲公司是一家成功的家电企业,多年来致力于为消费者提供整套家电解决方案。随着互联网技术的兴起,公司于2004年制定并实施了进军智能家居领域的战略,通过建立“家庭网络标准产业联盟”,推出了一系列信息及多煤体共享的智能家居产品。同时,公司组织结构进行了重大改革,
下列说法中,符合担保业务内部控制要求的有()。
大华股份有限公司(以下简称大华公司)非常重视企业内部控制建设,冬日会计师事务所已接受委托对大华公司2013年度的内部控制进行审计。按照注册会计师执业准则的要求,冬日会计师事务所必须对大华公司的内部控制进行了解、测试和评价后才能出具内部控制审计报告。以下是
苹果公司将研发核心职能留在总部,而将加工、组装、销售、客服等安排到其他较有利的国家或地区集中进行。该战略属于()。
内部控制是通过有关企业流程的设计和实施的一系列政策、制度、程序和措施,控制影响流程目标的各种风险的过程。内部控制是全面风险管理的重要组成部分,是全面风险管理的基础设施和必要举措。下列关于内部控制系统的说法中,不正确的是()。
随机试题
建筑设备自控系统的监控中心,其设置的位置。下列哪一种情况是不允许的?[2007年第116题]
以下不属于反射弧的环节是
关于气体扩散速率,下列哪项不正确
18岁高中女性,腹痛9小时。起初上腹痛伴恶心、呕吐,之后局限在右下腹,持续性腹痛伴阵发性加剧。1小时前腹痛从右下腹扩散到全腹,发热。查体T39.1℃,急性病容,全腹肌紧张,压痛和反跳痛(+),右下腹最明显。血常规:WBC19.1×109/L,N0.9
试判断下列关于等高线平距的概念,哪项是错误的?()
行政诉讼期间,不停止具体行政行为的执行。但有()情形之一的,可以停止具体行政行为的执行。
在下列条件成交的合同中:CIF东京,FOB上海,DES雅加达,CFR伦敦,只有FOB上海不属于装运合同。()
位于某省会城市的甲公司。系增值税一般纳税人,2011年10月将自建的老办公楼及配置的家具一起出售,有关情况如下:(1)老办公楼及家具出售时同定资产原值2260万元,已提折旧2071万元,净值189万元。其中:①老办公楼1986年建造并投入使用,固定资
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。
()是公司的二级战略。
最新回复
(
0
)