首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在审计某集团财务报表时,集团项目组可能需要对下列( )事项进行了解。
在审计某集团财务报表时,集团项目组可能需要对下列( )事项进行了解。
admin
2022-07-04
47
问题
在审计某集团财务报表时,集团项目组可能需要对下列( )事项进行了解。
选项
A、集团结构,包括法律意义上的结构和组织结构
B、组成部分中对集团重要的业务活动,包括业务活动在何种行业状况、监管环境以及经济和政治环境下发生
C、对服务机构的利用,包括共享服务中心
D、对集团层面控制的描述
答案
A,B,C,D
解析
除以上各项外,集团项目组可能还需要对下列事项进行了解:(1)合并过程的复杂程度;(2)是集团项目合伙人所在的会计师事务所还是网络以外的组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行相关工作,以及集团管理层委托多家会计师事务所的理由;(3)集团项目组是否可以不受限制地接触集团治理层和管理层、组成部分治理层和管理层、组成部分信息和组成部分注册会计师(包括集团项目组需获取的相关审计工作底稿),以及是否可以对组成部分财务信息执行必要的工作。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Mujc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
A注册会计师负责审计甲公司2016年度财务报表。在针对销售费用的发生认定实施细节测试时。A注册会计师决定采用传统变量抽样方法实施统计抽样,相关事项如下:(1)A注册会计师将抽样单元界定为销售费用总额中的每个货币单元。(2)A注册会计师将总体分成两层,使
上市公司甲集团公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,主要从事化工产品的生产和销售,A注册会计师负责审计甲集团公司2013年度财务报表,集团财务报表整体的重要性为200万元。资料一:甲集团公司拥有一家子公司和一家联营企业,与集团审计相关
下列有关控制测试程序的说法中,不恰当的有()。
下列有关期中实施进一步审计程序的说法中,错误的是()。
下列事项中,与营业收入发生认定相关的有()。
A注册会计师负责对甲公司2010年12月31日的财务报告内部控制进行审计。A注册会计师了解到,甲公司将客户验货签收作为销售收入确认的时点。部分与销售相关的控制内容摘录如下:(1)每笔销售业务均需与客户签订销售合同。(2)赊销业务需由专人
在确定审计证据的可靠性时,下列表述中,错误的是()。
如果注册会计师与治理层之间的双向沟通不充分,并且这种情况得不到解决,下列措施中,注册会计师可以采取的有()。
上市公司甲集团公司(以下简称甲公司)是ABC会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的集团项目合伙人。2017年4月1日发布已审计财务报表。假定存在以下与职业道德相关的情况:(1)ABC会计师事务所鼓励A注册会计师利用
下列有关审计抽样的说法中,正确的有()。
随机试题
对小儿复苏时,胸外心脏按压使胸骨下陷
磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间物如核糖等。
下列有关局部振动病论述错误的是
A.平衡盐溶液B.5%葡萄糖溶液C.含盐溶液D.50%葡萄糖E.10%氯化钾
骨盆骨折引起尿道破裂,属于()。
完善内部控制机制的合理性原则是指( )。
代理人一般应当以()的名义从事代理活动。
皮亚杰研究道德所采用的方法是()
根据现行《宪法》规定,关于公民权利和自由,下列哪一选项是正确的?()
(1)发现问题(2)拿出备选方案(3)调查研究(4)确定方案(5)付诸实施
最新回复
(
0
)