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被审计单位的下列控制中,不宜采用审计抽样进行控制测试的是( )。
被审计单位的下列控制中,不宜采用审计抽样进行控制测试的是( )。
admin
2021-10-12
49
问题
被审计单位的下列控制中,不宜采用审计抽样进行控制测试的是( )。
选项
A、信用部门经理在销售合同上签名以批准赊销
B、操作人员在向某计算机数据处理系统输人数据前必须得到有关主管人员的签字授权
C、存货盘点程序
D、由独立人员对销售发票的编制作内部核查并签字确认
答案
C
解析
对未留下运行轨迹的控制实施测试时,注册会计师应当考虑实施询问、观察等审计程序,以获取有关控制运行有效性的审计证据,此时不涉及审计抽样方法,选项C不宜采用审计抽样。
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审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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ABC会计师事务所接受委托审计甲股份有限公司(以下简称甲公司)2015年度财务报表,A注册会计师作为审计项目合伙人负责该项目并对财务报表发表审计意见。该公司2015年度未发生购并、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。该公司提供的未经审计的2015年度
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