首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下( )属于审计委员会的职责范围。
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下( )属于审计委员会的职责范围。
admin
2020-12-08
38
问题
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下( )属于审计委员会的职责范围。
选项
A、就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议
B、规定并复核审计师的审计工作范畴
C、确保外聘审计师的独立性和客观性
D、执行完工后的复核
答案
A,B,C,D
解析
审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任;审计委员会应规定并复核审计师的审计工作范畴,并确信该审计范畴是充分的;审计委员会应确保于每次年审开始之时已为审计制订了适当的计划;审计委员会应订立年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性;审计委员会执行完工后的复核。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BT70777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
甲公司在进行战略检验时,发现拟采用的战略一经实施,除了能够在短期提高企业盈利能力之外,还可以在长期提高员工对企业的满意度,这说明该战略符合()。
可口可乐、百事可乐、七喜等软饮料行业的质量差异较小,对于这些企业来说,最重要的企业资源是()。
使用保险箱储存现金和重要文件这一控制方式属于()。
以下被认为是“一个或多个控制缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形”的是()。
计算资本收益率指标以考核企业盈利能力时使用的利润是()。
乖乖兔母婴用品有限公司成立于1995年,是一家专门经销孕妇、母婴相关系列产品的企业。在乖乖兔公司成立之初的90年代中期,该公司是国内少数经营国产品牌,同时率先从国外进口母婴产品的公司之一。乖乖兔公司以其产品种类丰富、货源稳定质量可靠、价格公道合理、服务热情
下图所示组织结构的缺点是()。①与SBU相比,导致与总部的关系更加疏远②分配企业的管理成本比较困难③滋生功能失调性的竞争和摩擦④对战略重要性的流程进行了过度细分⑤内部使用转移价格会引发冲突
以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
随机试题
患儿男,14岁,乏力、面色苍白6个月,一年前有急性肾炎病史,近2个月夜尿增多,血压140/90mmHg,尿常规:PRO(+~++),RBC3~5个/HP。血常规示Hb98g/L。该患儿最可能的诊断是
证券公司证券自营业务中涉及自营规模、风险限额等方面的重大决策应当(),由相关人员签字确认后存档。 Ⅰ.经过负责人批准Ⅱ.经过集体决策 Ⅲ.采取书面形式Ⅳ.采取电子形式
总分类账户与明细分类账户平行登记的要点包括()。
软件开发的螺旋模型综合了瀑布模型和演化模型的优点.还增加了_______。
关于HRCT肺内“树芽”征的描述,正确的是
称为“华盖”的脏是()。
下列属于藏医治疗方法的是()。
在WindowsXP环境中,对磁盘文件进行管理的一个常用工具是()。
根据《企业破产法》的规定,在重整期间有()情形之一,经管理人或者利害关系人请求,由人民法院裁定终止重整程序,宣告债务人破产。
“认为无产阶级政党不同农民运动发生一定的关系,不在实际上支持农民运动,就能在这些落后国家实行共产主义的策略和共产主义的政策,那就是空想。”由此,可以看出中国新民主主义革命的基本问题是
最新回复
(
0
)